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2024年哲桥镇部门预算公开

2024年哲桥镇部门预算公开

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、收入支出预算情况分析

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

中共耒阳市哲桥镇委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;耒阳市哲桥镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

 

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹乡镇和村区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

 

(二)统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实,负责促进辖区经济建设、项目发展工作,承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

 

(三)实施公共管理。负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

 

(四)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

 

(五)组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

 

(六)贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

   我单位无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:2024年初预算数1696.59万元;一般公共预算数1396.59其中经费0.00拨款万元;纳入预算管理的非税收入0.00万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,财政专户管理的非税收入0.00万元;上级财政补助收入0.00万元,其中一般公共预算补助0.00万元,政府性基金补助0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营服务收入0.00万元;其他收入300.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;上年结转0.00万元。收入较去年预算减少11.87万元,其中经费拨款减少31.87万元,其他收入增加20.00万元。

   (二)支出预算:2024年年初预算数1696.59万元,其中:一般公共服务支出1101.41万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出88.08万元,社会保险基金支出0.00 万元,卫生健康支出50.54万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出396.81万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出59.75万元,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转移性支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少11.87万元,其中基本支出减少31.87万元,项目支出增加20万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

   2024年一般公共预算拨款收入1696.59万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年年初预算数为999.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

  (二)项目支出:2024年年初预算数为696.81万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

   2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

   2024年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款1101.41万元。

   (二)"三公"经费预算

   2024年"三公"经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0万元,2024年"三公"经费预算较2023年减少7.00万元,主要原因是严格执行八项禁令,规范管理,压缩三公经费。

   (三)一般性支出预算

2024年我单位一般性支出预算1101.41万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

  (四)政府采购情况

   2024年本单位政府采购货物类预算0.00万元,政府采购工程类预算300.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

   (五)国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

   (六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1696.595万元,其中,基本支出999.78万元,项目支出696.81万元。

七、名词解释

     (一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     (二)"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2024部门预算公开表(50) (6)


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