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耒阳市导子镇2022年部门预算公开
第一部分 导子镇人民政府概况
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、收入支出预算情况分析
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 导子镇人民政府概况
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定,乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众,服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展,增加农民收入;二是强化公共服务,着力改善民生;三是加强社会管理,维护农村稳定;四是推进基层民主,促进农村和谐。
(二)机构设置
根据编办核定,本单位属于乡科级行政机关单位,内设3个服务中心以及6个职能股室。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年初预算数1,635.48万元;一般公共预算数1135.48万元,其中经费拨款1135.48万元;其他收入500.00万元。收入较去年预算减少 1077.62万元,其中经费拨款减少77.62 万元,其他收入减少1000万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数1,635.48万元,其中:一般公共服务支出1,157.07万元,社会保障和就业支出64.52万元,卫生健康支出38.95万元,农林水支出328.96万元,住房保障支出45.98万元。支出较去年预算减少1077.62万元,其中基本支出增加26.47万元,项目支出减少1104.09万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1,135.48万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年年初预算数为806.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。
(二)项目支出:2022年年初预算数为328.96万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款136.45万元,比2021年预算减少1076.65 万元,下降788.57 %,主要原因是2021年的机关运行费钟包括职工工资薪金等人员基本支出。
(二)“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为10.40万元,其中,公务接待费4.8万元,公务用车购置及运行费5.6万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费5.6万元),因公出国(境)费0万元,2022年“三公”经费预算较2021年减少0.6万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出预算
2022年我单位一般性支出预算124.95万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2022年本单位政府采购货物类预算275.00万元,政府采购工程类预算41.10万元,政府采购服务类预算253.40万元。政府购买服务预算0.00万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:
截至2021年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,635.48万元,其中,基本支出806.52万元,项目支出828.96万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:2022年部门预算表
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